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足球即时比分发展和改革委员会

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索 引 号:    012947154/2017-00222 信息分类:    国民经济管理、国有资产监管 / 财政决算 / 其他
发布机构:    足球即时比分发展和改革委员会 生成日期:    2017-09-25
生效日期:    2017-09-25 废止日期:    
信息名称:    足球即时比分发展和改革委员会2016年度部门决算
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足球即时比分发展和改革委员会2016年度部门决算

足球即时比分发展和改革委员会

2016年度部门决算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 足球即时比分发展和改革委员会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

 

第三部分 足球即时比分发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据宁政办发[2010]93号《市政府办公厅关于印发足球即时比分发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,足球即时比分发展和改革委员会的主要职能为:

(一)拟定并组织实施国民经济与社会发展战略、中长期规划及年度计划;负责宏观经济的预测、预警和分析研究,拟定全市国民经济和社会发展的策略建议。

(二)负责拟订全市重大经济体制改革方案;负责拟订和组织实施主体功能区规划、区域经济发展规划、统筹城乡发展规划,组织编制小城镇建设、城市现代化、南京都市圈发展规划。

(三)负责编制全市社会信息化发展规划并组织实施,承担智慧南京工程和社会诚信体系建设工作。

(四)负责拟定全市固定资产投资政策、投资体制改革建议方案并组织实施,负责拟订全市社会固定资产投资总规模、结构和资金来源方案,负责重大项目研究、储备、推进。牵头组织全市重大项目稽察。

(五)负责拟订生产力布局规划,组织实施综合性产业政策,推进经济结构调整与升级,负责协调三次产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。负责拟定区域合作交流政策,组织区域合作交流、对口支援与扶贫工作,负责外地驻宁机构、社团组织的管理。

(六)负责全市能源行业管理,拟订能源发展规划、计划、政策措施并组织实施,负责能源体制改革、战略布局和结构调整;提出全市农业和农村经济发展战略、规划及政策,协调农业和农村经济社会发展重大问题。

(七)负责全市服务业发展计划和目标的制订与考核,负责组织实施服务业综合改革,负责服务业集聚区建设和服务业重大项目的指导、协调和服务;规划、协调全市对外贸易与经济合作、利用外资的发展目标和政策。

(八)负责规划和协调全市社会发展,综合协调社会事业发展和改革中重大问题及政策,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策措施。

(九)负责资源节约和环境保护综合协调,贯彻落实国家发展循环经济相关政策,组织推进全市循环经济发展。

(十)组织编制足球即时比分国民经济动员及信息动员规划、计划,协调经济建设、国防动员与经济动员相关的重大问题。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

足球即时比分发展和改革委员会部门由委本级和足球即时比分工程建设项目货物招标投标管理办公室、足球即时比分政府投资项目评审中心、南京工程咨询中心3个基层预算单位组成。其中,足球即时比分发展和改革委员会本级为行政单位,足球即时比分工程建设项目货物招标投标管理办公室为参公事业单位;足球即时比分政府投资项目评审中心为全额拨款事业单位;南京工程咨询中心为差额拨款事业单位。 

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,按照市委、市政府确定的经济社会发展目标和工作部署,足球即时比分发展和改革委员会积极应对经济下行压力,坚持统筹兼顾、改革创新,主动作为、敢于担当,切实注重发展的质量和效益,努力实现十三五发展良好开局。

(一)强化综合谋划,力促经济增长平稳健康

抓好规划编制实施和重大问题调查研究,编制完成《足球即时比分国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、交通发展白皮书并经市政府批复发布实施,认真做好苏南现代化示范区建设、市级重点专项规划编制推进和课题研究、规划纲要宣讲宣传等工作。加强计划执行和监测分析,做好市对区综合考评等有关工作。加强投资管理,制订落实推进年度全市固定资产投资目标、重大项目计划和政府投资项目计划,积极推进重点基础设施和产业项目建设。

(二)强化协调联动,着力深化改革扩大开放

全力推进供给侧结构性改革,牵头做好供给侧结构性改革文件制定、政策解读、宣传和督查、推进等工作。做好经济体制和生态文明体制改革小组办公室日常工作,推进相关改革事项的贯彻落实。深入推进投融资、国资体制等重点领域改革和社会信用体系建设,强化创业股权投资和债券申报推进工作。借助金洽会等平台,推进一批科技创业创新、产业转型重大项目。

(三)强化结构调整,推动经济发展方式转变

加快服务经济发展,制订落实推进年度全市服务业发展目标和重点建设项目计划,加快推进现代服务业集聚区和重点项目建设及总部经济工作。推进产业布局优化调整,加快创新型经济发展,深入推动大众创业万众创新,加强国家智能电网产业集聚发展试点和国家下一代互联网示范城市、国家电子商务示范城市建设。协调推进枢纽经济发展,积极推进枢纽经济区重大项目建设和招商引资工作,成功入选国家首批现代物流创新发展试点城市。做好全市外向型农业和农业保险工作,积极争取国家、省农林水重点项目。

(四)强化统筹推进,促进城乡区域协调发展

大力推进城乡统筹发展,深入推进农村综合改革和特色小镇建设,牵头拟订《关于推进我市特色小镇建设的意见》。推进国家新型城镇化综合试点。牵头拟订《足球即时比分国家新型城镇化综合试点实施方案》,积极推动溧水区“多规合一”试点和江北新区规划建设。深化区域合作交流,加快推进南京都市圈一体化和宁镇扬同城化,积极推进长三角、泛长三角合作和对口支援工作,做好在宁异地商会和外地驻宁机构管理服务工作。

(五)强化部门协作,推进民生实事和生态文明建设

统筹推动全市民生工作,牵头制订落实推进年度重点民生工作,积极推动民生重点项目和“菜篮子”工程建设。加快推进智慧城市建设,统筹协调全市信息化发展。大力推进资源节约和环境保护工作,做好固定资产投资项目节能评审和太湖治理等工作。稳步推进能源结构调整,做好新能源和资源综合清洁利用。加强统筹协调,推进全市军民融合深度发展。全力做好安全稳定工作,深入开展石油天然气长输管线安全整治,稳妥做好经营性事业单位改革和国企社会职能分离后续稳定工作。  

(六)强化自身建设,切实提高工作效能

抓好全委党的建设,抓好学习型党组织建设和党风廉政责任制落实,认真开展“两学一做”学习教育、四解四促、“万名党员帮万户”等活动,制定、修订贯彻落实市党风廉政建设责任制考核办法责任分解表等6项内部管理制度。加强干部队伍建设,做好干部选拔调配、教育培训、公务员招考和委属事业单位招聘等工作。提升工作效能,完成各项重要会议活动组织和文稿起草工作,加强重点工作督办和电子政务、政务公开、新闻宣传、机要保密工作。强化固定资产和财务管理。加强法制工作,依法做好货物招投标监管、政府信息依申请公开、行政复议和诉讼工作。做好老干部服务工作。

第二部分 足球即时比分发展和改革委员会2016年度部门决算表











                 空表:本单位无政府性基金预算财政拨款收入





第三部分  足球即时比分发展和改革委员会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

足球即时比分发展和改革委员会2016年度收入、支出总计13306.57万元,与上年相比收、支总计各减少2483.05万元,减少15.73%。主要原因是缩减项目经费开支。其中:

(一)收入总计13306.57万元。包括:

1.财政拨款收入10493.98万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少1542.66万元,减少12.82%。主要原因是缩减项目经费开支。

2.其他收入459.88万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为财政代管资金返还收入。与上年相比增加442.89万元,增长2606.77%。主要原因是从财政专户取得的拨款收入。

3.年初结转和结余2352.72万元,主要为足球即时比分发展和改革委员会上年结转本年使用的交通白皮书、城市综合管理平台项目资金。

(二)支出总计13306.57万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出7396.87万元,主要用于保障机构正常运转所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加1161.92万元,增长18.64%。主要原因是南京交通发展白皮书等上年项目支付尾款及事业单位增人增资。

2.科学技术(类)支出821.12万元,主要用于城市综合管理信息网络构建和智慧社区建设工作费用。与上年相比减少2533.9万元,减少75.53%。主要原因是市生态功能区空间信息管理平台等项目延迟到下年度支付。

3.社会保障和就业(类)支出1160.64万元,主要用于行政事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加190.61万元,增加19.65%。主要原因是离退休人员增人增资及提租补贴调标。

4.医疗卫生和计划生育(类)支出47.4万元,主要用于行政事业单位在职和离退休人员医疗补助支出。与上年相比减少46.09万元,减少49.3%。主要原因是2016年在职和退休人员补充医疗费列入一般公共服务支出。

5.城乡社区(类)支出25万元,主要用于市主体功能区规划与十三五期间重大项目库数据整合,上年支出为0万元,增加25万元。主要原因是新增专项资金。

6.农林水(类)支出700万元,主要用于对口支援陕西商洛和重庆万州项目经费。与上年相比增加340万元,增加94.44%,主要原因是加大对口支援地区的帮扶力度。

7.商业服务业(类)支出30.14万元,主要用于2016年空港枢纽经济区发展(会展商务区规划)专项及服务业专项支出。与上年相比减少85.7万元,减少73.98%,主要原因是空港枢纽经济区发展(会展商务区规划)专项及服务业项目绩效评估等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

8.住房保障(类)支出912.82万元,主要用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加370.61万元,增加68.35%,主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴调标并按照政策调整补发。

9.年末结转和结余2212.58万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为足球即时比分发展和改革委员会本年度(或以前年度)预算安排的足球即时比分生态功能区空间信息管理平台、空港枢纽经济区产业发展专项、服务业项目绩效评估等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

足球即时比分发展和改革委员会本年收入合计10953.86万元,其中:财政拨款收入10493.98万元,占95.8%;其他收入459.88万元,占4.2%

三、支出决算情况说明

足球即时比分发展和改革委员会本年支出合计11093.99万元,其中:基本支出6461.83万元,占58.25%;项目支出4632.16万元,占41.75%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

足球即时比分发展和改革委员会2016年度财政拨款收、支总决算12845.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少2925.62万元,减少18.55%。主要原因是缩减项目经费开支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。足球即时比分发展和改革委员会2016年财政拨款支出10643.9万元,占本年支出合计的95.94%。与上年相比,财政拨款支出减少1230.99万元,减少11.32%。主要原因是缩减项目经费开支。

足球即时比分发展和改革委员会2016年度财政拨款支出年初预算为6827.95万元,支出决算为10643.9万元,完成年初预算的155.89%。决算数大于年初预算的主要原因是新增市级财政专项资金。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为2921.13万元,支出决算为3047.47万元,完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1620.43万元,支出决算为2129.36万元,完成年初预算的131.41%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部门预算跨年度支付。

3. 发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为1685.62万元,支出决算为1769.95万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员经费增人增资。

(二)科学技术支出(类)

1.技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增行业协会与政府脱钩专项资金。

2.其他科学技术支出款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为816.12万元。决算数大于预算数的主要原因是新增足球即时比分生态功能区空间信息管理平台专项资金。

(三)社会保障和就业支出(类

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为100.41万元,支出决算为1159.94万元,完成年初预算的1155.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加行政单位离退休人员工资。

2. 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的 100 %

(四)医疗卫生与计划生育支出(类

1.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.4万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余款用于支付公务员医疗补助。

2.计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增机构改革后计生委划拨的计划生育服务费。

(五)城乡社区支出(类)

1.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是新增主体功能区规划专项资金。

六)农林水支出(类

1.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为700万元。决算数大于预算数的主要原因是新增对口支援重庆万州、陕西商洛帮扶专项资金。

(七)商业服务业等支出(类

1.商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.14万元。决算数大于预算数的主要原因是新增空港枢纽经济区产业发展及服务项目绩效评估专项资金。

(八)住房保障支出(类

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为195.15万元,支出决算为313.9万元,完成年初预算的160.85%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为241.85万元,支出决算为492.93万元,完成年初预算的203.82%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数和比例调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为62.67万元,支出决算为105.99万元,完成年初预算的169.12%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数和比例调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

足球即时比分发展和改革委员会2016年度财政拨款基本支出6088.01万元,其中:

(一)人员经费5796.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费291.22万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。足球即时比分发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款支出10643.9万元,与上年相比减少1230.99万元,减少11.32%。主要原因是缩减项目经费开支。足球即时比分发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6827.95万元,支出决算为10643.9万元,完成年初预算的155.89%。决算数大于年初预算的主要原因是新增市级财政专项资金。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为2921.13万元,支出决算为3047.47万元,完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1620.43万元,支出决算为2129.36万元,完成年初预算的131.41%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的部门预算跨年度支付。

3.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为1685.62万元,支出决算为1769.95万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员经费增人增资。

(二)科学技术支出(类)

1.技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增行业协会与政府脱钩专项资金。

2.其他科学技术支出款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为816.12万元。决算数大于预算数的主要原因是新增足球即时比分生态功能区空间信息管理平台专项资金。

三)社会保障和就业支出(类

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为100.41万元,支出决算为1159.94万元,完成年初预算的1155.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加行政单位离退休人员工资。

2. 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的 100 %

(四)医疗卫生与计划生育支出(类

1.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.4万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余款用于支付公务员医疗补助。

2.计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是新增机构改革后计生委划拨的计划生育服务费。

(五)城乡社区支出(类

1.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是新增主体功能区规划专项资金。

六)农林水支出(类

1.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为700万元。决算数大于预算数的主要原因是新增对口支援重庆万州、陕西商洛帮扶专项资金。

(七)商业服务业等支出(类

1.商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.14万元。决算数大于预算数的主要原因是新增空港枢纽经济区产业发展及服务项目绩效评估专项资金。

(八)住房保障支出(类

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为195.15万元,支出决算为313.9万元,完成年初预算的160.85%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为241.85万元,支出决算为492.93万元,完成年初预算的203.82%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数和比例调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为62.67万元,支出决算为105.99万元,完成年初预算的169.12%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴基数和比例调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

足球即时比分发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6088.01万元,其中:

(一)人员经费5796.79万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费291.22万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

足球即时比分发展和改革委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出47.77万元,占“三公”经费的39.22%;公务用车购置及运行费支出36.83万元,占“三公”经费的30.24%;公务接待费支出37.19万元,占“三公”经费的30.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出47.77万元,完成预算的140.5%,比上年决算增加22.05万元,主要原因为市委市政府安排因公出国随访;决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费预算由财政统一扎口管理,年初不下达各部门,在年度执行中,根据实际审批情况据实安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计10人次。开支内容主要为国外交通及食宿费用。

2.公务用车购置及运行费支出36.83万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的100%。比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出36.83万元,完成预算的23.31%,比上年决算减少136.66万元,主要原因是公务用车改革后,单位车辆大幅减少;决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后,单位车辆大幅减少。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

3.公务接待费37.19万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的100%,比上年决算增加0万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次0人次。

2)国内公务接待支出37.19万元,完成预算的47.34%,比上年决算减少19.32万元,主要原因是来访批次及人员减少并严格执行八项规定,厉行节约。决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,厉行节约。国内公务接待主要为接待外省市相关部门来宁参观学习调研等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待333批次,2995人次。主要为接待外省市相关部门来宁参观学习调研等。

足球即时比分发展和改革委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出122.62万元,完成预算的99.4%,比上年决算增加56.74万元,主要原因为承办长江沿岸中心城市第十七届市长联席会议及信息化联盟会;决算数小于预算数的主要原因减控会议开支。2016 年度全年召开会议58个,参加会议4100人次。主要为召开长江沿岸中心城市第十七届市长联席会议及信息化联盟会、西洽会、金洽会、军民融合发展联席会等。

足球即时比分发展和改革委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出50.77万元,完成预算的86.76%,比上年决算减少0.4万元,主要原因为减控培训开支;决算数小于预算数的主要原因减控培训开支。2016 年度全年组织培训59个,组织培训1270人次。主要为西部人才培训、中青班培训、领导干部进高校培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

足球即时比分发展和改革委员会2016年无政府性基金预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出232.67万元,比上年减少221.56万元,降低48.78%。主要原因是:公车改革后,公务用车保有量大幅降低,用于公车运行维护的支出大幅下降。 

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额24.77万元,其中:政府采购货物支出21.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如财政专项收入、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。如行政事业保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。如信息化项目建设和维护支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。如事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

 

 

  

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